Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

১নং আলোকঝাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা-খানাসামা,   জেলা দিনাজপুর




‘বাজেট ফরম’ ‘ক’



অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

[বিধি ৩ (২) দ্রষ্টব্য]

বাজেট সার সংক্ষেপ

বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট (২০২১-২০২২)

চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪)

অংশ-১

রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি

 

 

 


রাজস্ব

৬৩৩৯৮৫

১৫৫০০০০

১৬০০০০০

অনুদান

0

0

0

মোট প্রাপ্তি

৬৩৩৯৮৫

১৫৫০০০০

১৬০০০০০

বাদ রাজস্ব ব্যয়

৫৮৬০১৪

১৫৫০০০০

১৬০০০০০

রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক)

৪৭৯৭১

0

0

অংশ-২

উন্নয়ন হিসাব

 

 

 


উন্নয়ন অনুদান

৮৩৮০৪৭১

৫৮০০০০০

৫০০০০০০

অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা

0

0

0

মোট (খ)

৮৩৮০৪৭১

৫৮০০০০০

৫০০০০০০

মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)

8428442

5800000

5000000

বাদ উন্নয়ন ব্যয়

৮১১৮৩৪০

৫৮০০০০০

৫০০০০০০

সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি

310102

0

0

যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই)


0


সমাপ্তি জের

310102

0

0


অংশ-১, রাজস্ব হিসাব

প্রাপ্ত আয়

আয়

প্রাপ্তির বিবরণ

পুর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০২১-২০২২)

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪)

1

2

3

4

জের

৪৬১৯৭



কর ও রেট




বসত বাড়ীর উপর কর

২২৪৪০

৫০০০০০

৫০০০০০

বসত বাড়ীর উপর বকেয়া কর


২৫০০০০

২৫০০০০

ব্যবসা পেশা ও জিবিকার উপর কর

১০০০০০

১০০০০০

ইজারা




খোয়াড়

৬৪০০

১০০০০

১০০০০

আন্তজেলা ফেরিঘাট

১৫০০০০

১৫০০০০

হাট বাজার

১৬৭৯৭৩

১৫০০০০

১৫০০০০

যানবাহন (মটরযান ব্যতীত)

৪০০০০

৪০০০০

অন্যান্য

২৯৭০০

লাইসেন্স ও পারমিট ফি

১১৯৩০০

১৫০০০০

১৫০০০০

অন্যান্য বিভিন্ন সনদ

২৪১৯৭৫

৫০০০০

৫০০০০

বন বিভাগ হতে

১৫০০০০

২০০০০০

মোট

633985

1550000

1600000


অংশ-১, রাজস্ব হিসাব

ব্যয়

ব্যয়ের খাত

পুর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০২১-২০২২)

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪)

1

2

3

4

১। সাধারণ সংস্থাপন/ প্রাতিষ্ঠানিক

ক. সম্মানী/ ভাতা

১৭৮৩০০

৬৯৯৬০০

৬৯৯৬০০

খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি



(১) পরিষদ কর্মচারী




(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত)




গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়

ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর




ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী


১০০০০

১০০০০

২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়

৩০০০০

৩০০০০

অন্যান্য




ক. টেলিফোন বিল/ ফটোকপি

২৩৬৫



খ. বিদ্যুৎ বিল

২৪৬৭৯

১৯৪০০

১৯৪০০

গ. মাইকিং

২০০০০

২০০০০

ঘ. পেপার বিল/ সুইপার

১২০০০

১২০০০

ঙ. পানির বিল/ মনিহারী

১০০০



চ. ভুমি উন্নয়ন কর


২০০০

২০০০

ছ. অভ্যন্তরিন নিরীক্ষা ব্যয়


৫০০০

৫০০০

জ. মামলা খরচ


১০০০০০

ঝ. আপ্যায়ন ব্যয়

৫৮৩৭৭

50000

50000

ঞ. রক্ষণাবেক্ষন এবং সেবা প্রদানজনিত ব্যয়




ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য স্টেশনারী/ ফটোকপি

৪৯৩৪০

১৫০০০

১৫০০০

ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয়/ জন্ম নিবন্ধন

২৪১৯৭৫

৭৫০০০

৭৫০০০

৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম

60000

60000

5| অন্যান্য ব্যাংক চার্জ

৯৭৮

১২০০০

১২০০০

৬। সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান/ রাস্তা মেরামত

২৯০০০

২৩০০০০

২০০০০০

ক. ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ ক্লাবে রাস্তা মেরামত/ সংস্কার আর্থিক অনুদান

২২০০০০

২০০০০০

৭। জাতীয় দিবস উদযাপন


20000

20000

৮। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি


20000

20000

৯। জরুরী ত্রাণ


50000

50000

১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর

৪৭৯৭১



মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)

633985

1550000

1600000



আয়

প্রাপ্তির বিবরণ

পুর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি 

চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪)

1

2

3

4

১। অনুদান (উন্নয়ন) জের

৪০০৭৯২৩



ক. উপজেলা পরিষদ




টি আর

৮০৬১৬৬

৫৫০০০০

৭০০০০০

কাবিটা/ কাবিখা

১৫৪৭৭৮২

700000

১০০০০০০

নন ওয়েজ

৫৫৩০০০

২৫০০০০

৫০০০০০

এডিপি

৫০০০০০

২০০০০০

৫০০০০০

১%

৭০০০০০

700000

খ. সরকার (এল,জি,এস,পি)

৩১০০০০০

গ. অন্যান্য উৎস (উন্নয়ন সহায়তা তহবিল)

৯৬৫৬০০

২০০০০০

১৫০০০০০

২। জেলা পরিষদ


১০০০০০

100000

রাজস্ব উদ্বৃত্ত




মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)

8380471

5800000

5000000


অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব ব্যয়

ব্যয়

ব্যয় বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০২১-২০২২)

চলতি বৎসরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০২৩-২০২৪)

1

2

3

4

১। কৃষি ও সেচ

৪০০০০০

400000

২। শিল্প ও কুটিরশিল্প

0

১৫০০০০

১৫০০০০

৩। গ্রামীন অবকাঠামো

0

৩০০০০০

২০০০০০

৪। আর্থ- সামাজিক অবকাঠামো

0

৩০০০০০

৩০০০০০

৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি/ সোলার

৬। বিবিধ/যোগাযোগ (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইরুপ ব্যয় উল্লেখ করিতে হইবে)

৪০২৬৭০৫

৩৫০০০০০

৩০০০০০০

৭। পানি সরবরাহ

২০০০০০

১০০০০০

৮। শিক্ষা

১৯৬৯০৯০

৪০০০০০

400000

৯। স্বাস্থ্য

২৩৭৫০০

৩০০০০০

300000

১০। দারিদ্র হ্রাসকরণ: সামাজিক নিরপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা

১৯৫০০০

0

0

১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় পয়নিস্কাশন

৭০০০০০

0

0

১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন

২৫০০০০

১৫০০০০

১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ বিবিধ

৯৯০০৪৫

0

0

১৪। সমাপ্তি জের

২৬২১৩১

0

0

মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব)

৮৩৮০৪৭১

৫৮০০০০০

৫০০০০০০


Shamim Ahmad , 22-07-2023